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北京市大兴区妇女联合会2018年部门决算公开报表及说明
来源:区妇联网站 日期:2019-08-27

 

 

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

 

第二部分2018年度部门决算报表说明

 

 

 

 

 

 

第一部分

大兴区部门决算公开报表

 

ag视讯接口2018年收支决算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

决算数

项   目

决算数

一、财政拨款收入

966.63

一、一般公共服务

812.78

其中政府性基金预算财政拨款收入

 

二、社会保障和就业

85.05

二、事业收入

 

三、教育

10.55

其中:专户核拨的事业收入

 

四、医疗卫生

52.25

三、事业单位经营收入

 

五、城乡社区支出

6.00

四、上级补助收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

本年收入合计

966.63

本年支出合计

966.63

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

      收  入  总  计

966.63

支  出  总  计

966.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:专户核拨的事业收入

201

一般公共服务支出

812.78

812.78

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

812.78

812.78

 

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

242.99

242.99

 

 

 

 

 

 

 

2012950

事业运行

416.46

416.46

 

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

153.33

153.33

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

10.55

10.55

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

10.55

10.55

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

10.55

10.55

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

85.05

85.05

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

85.05

85.05

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.87

58.87

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.26

23.26

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.25

52.25

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

52.25

52.25

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.42

12.42

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

27.81

27.81

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12.02

12.02

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

合    计

966.63

966.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

812.78

659.45

153.33

 

 

 

20129

群众团体事务

812.78

659.45

153.33

 

 

 

2012901

行政运行

242.99

242.99

 

 

 

 

2012950

事业运行

416.46

416.46

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

153.33

 

153.33

 

 

 

205

教育支出

10.55

 

10.55

 

 

 

20508

进修及培训

10.55

 

10.55

 

 

 

2050803

培训支出

10.55

 

10.55

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.05

85.05

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

85.05

85.05

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.92

2.92

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.87

58.87

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.26

23.26

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.25

52.25

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

52.25

52.25

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.42

12.42

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

27.81

27.81

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12.02

12.02

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6.00

 

6.00

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

6.00

 

6.00

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

6.00

 

6.00

 

 

 

合    计

966.63

796.75

169.88

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年财政拨款收支决算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项  目

决算数

项   目

合计

一般公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

一、本年收入

966.63

一、本年支出

966.63

966.63

 

(一)一般公共预算拨款

966.63

(一)一般公共服务支出

812.78

812.78

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业

85.05

85.05

 

 

 

(三)教育

10.55

10.55

 

 

 

(四)医疗卫生

52.25

52.25

 

 

 

(五)城乡社区支出

6.00

6.00

 

二、年初结转和结余

 

二、年末结转和结余

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

      收  入  总  计

966.63

      支  出  总  计

966.63

966.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

812.78

659.45

153.33

201

群众团体事务

812.78

659.45

153.33

2012901

行政运行

242.99

242.99

 

2012950

事业运行

416.46

416.46

 

2012999

其他群众团体事务支出

153.33

 

153.33

205

教育支出

10.55

 

10.55

20508

进修及培训

10.55

 

10.55

2050803

培训支出

10.55

 

10.55

208

社会保障和就业支出

85.05

85.05

 

20805

行政事业单位离退休

85.05

85.05

 

2080501

行政单位离退休

2.92

2.92

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.87

58.87

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.26

23.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.25

52.25

 

21011

行政事业单位医疗

52.25

52.25

 

2101101

行政单位医疗

12.42

12.42

 

2101102

事业单位医疗

27.81

27.81

 

2101103

公务员补助医疗

12.02

12.02

 

212

城乡社区支出

6.00

 

6.00

21299

其他城乡社区支出

6.00

 

6.00

2129999

其他城乡社区支出

6.00

 

6.00

合    计

966.63

796.75

169.88

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

736.41

302

商品和服务支出

49.48

310

其他资本性支出

8.32

30101

  基本工资

112.49

30201

  办公费

9.25

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

165.94

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

8.32

30103

  奖金

3.34

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.36

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

247.35

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.87

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

23.26

30207

  邮电费

1.66

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

40.23

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

12.02

30209

  物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社保保障缴费

19.51

30211

  差旅费

0.78

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

51.80

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.70

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

1.60

30214

  租赁费

3.21

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

2.54

30215

  会议费

0.14

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.18

31022

无形资产购置

 

30302

  退休费

2.48

30217

  公务接待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

2.51

 

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

10.37

 

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

7.11

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.73

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.06

30239

其他交通费用

8.03

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.45

 

 

 

人员支出合计

738.95

公用支出合计

57.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

政府性基金财政拨款决算数

本年结转结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社保保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员支出合计

 

公用支出合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

单位:万元

项    目

2018年初预算数

2018年预算调整数

2018年决算数

合    计

6.30

6.87

6.87

1.因公出国(境)费用

0

4.14

4.14

2.公务接待费

0.70

0

0

3.公务用车费

5.60

2.73

2.73

  其中:(1)公务用车运行维护费

5.60

2.73

2.73

        (2)公务用车购置

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年政府采购情况表

 

单位:万元

项目

采购计划金额(预算数)

实际采购金额(决算数)

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

2.66

2.66

2.66

0

0

0

2.66

2.66

2.66

0

0

0

货物

2.66

2.66

2.66

0

0

0

2.66

2.66

2.66

0

0

0

工程

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

服务

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag视讯接口2018年政府购买服务财政拨款情况表

 

单位:万元

 

一级目录

二级目录

决算数

合计

 

基本公共服务

小计

 

教育

 

就业

 

社会管理性服务

小计

 

社区建设

 

社会组织建设与管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

北京市大兴区妇女联合会

2018年决算情况说明

 

主要职能

(一) 坚持正确的政治方向,团结教育全区妇女群众以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持一致。

(二) 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作。团结、动员、组织全区妇女群众投身改革开放和大兴两个文明建设,积极促进我区经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育引导妇女树立正确世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的教育培训,全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与全区社会事务的民族管理和民族监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委和区政府反映社情民意,提出对策建议;加强对妇女的法律宣传与普及,协调有关部门做好妇女儿童的权益保护工作,做好来信来访接待,切实依法维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。

(六) 负责指导和开展我区女干部联谊会、女企业家联谊会、大众读书会、家庭教育研究会的工作,促进妇女儿童事业发展。

(七) 指导镇、街道妇联和区直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作搞好组织建设,提高工作水平。

(八) 加强同各国、各地区妇女及妇女组织的联谊和友好往来,不断拓展妇女组织的工作领域,增进了解与友谊,使全区妇女事业与国际大舞台相融和。

(九) 承担北京市大兴区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 承办区委、区政府交办的有关工作。

(十一) 区妇联是主管本区妇女儿童工作的人民团体,妇联本级设办公室、发展部、权益部、组联部等科室,共有在职人员8人,退休5人。另有区妇联下属非独立核算事业单位1个,共有在职人员24人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,大兴区妇女联合会2018年部门决算含大兴区妇女联合会本级和下属非独立核算事业单位大兴区妇女儿童活动中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、总计966.63万元,比上年减少514.59万元,下降34.74%。

(一收入决算说明

2018年度本年收入合计966.63万元,比上年减少514.59万元,下降34.74%,其中:财政拨款收入966.63万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

(二支出决算说明

2018年度本年支出合计966.63万元,比上年减少514.59万元,下降34.74%,其中:基本支出796.75万元,占支出合计的82.43%;项目支出169.88万元,占支出合计的17.57%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、总计966.63万元,比上年减少514.59万元,下降34.74%。主要原因:财政体制改革,部分项目资金纳入财政体制内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出966.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出812.78万元,占本年财政拨款支出84.08%; 教育支出10.55万元,占本年财政拨款支出1.09%;社会保障和就业支出85.05万元,占本年财政拨款支出8.80%;医疗卫生与计划生育支出52.25万元,占本年财政拨款支出5.41%;城乡社区支出6.00万元,占本年财政拨款支出0.62%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2018年度决算812.78万元,比2018年年初预算增加32.80万元,增长4.21%。其中:

“群众团体事务”2018年度决算812.78万元,比2018年年初预算增加32.80万元,增长4.21%。主要原因:增加在职人员经费。

2、“教育支出”2018年度决算10.55万元,比2018年年初预算减少8.97万元,下降45.95%。其中:

“进修及培训”2018年度决算10.55万元,比2018年年初预算减少8.97万元,下降45.95%。主要原因:压缩培训开支。

3、“社会保障和就业支出”2018年度决算85.05万元,比2018年年初预算减少7.60万元,下降8.20%。其中:

“行政事业单位离退休”2018年度决算85.05万元,比2018年年初预算减少7.60万元,下降8.20%。主要原因:养老保险缴费比例下调。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算52.25万元,比2018年年初预算增加1.82万元,增长3.61%。其中:

“行政事业单位医疗”2018年度决算52.25万元,比2018年年初预算增加1.82万元,增长3.61%。主要原因:医疗保险缴费基数调整。

5、“城乡社区支出”2018年度决算6.00万元,比2018年年初预算增加6.00万元,增长100%。其中:

“其他城乡社区支出”2018年度决算6.00万元,比2018年年初预算增加6.00万元,增长100%。主要原因:增加十三五时期妇女、儿童两规划中期评估经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出796.75万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出736.41万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出49.48万元,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出2.54万元,包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出8.32万元,包括办公设备购置支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

2018年本部门无政府性基金预算财政拨款基本支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个公务员法管理事业单位1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数6.87万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算6.30万元增加0.57万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数4.14万元,比2018年年初预算数0万元,增加4.14万元。主要原因:增加因公赴台费用、因公赴俄罗斯、蒙古费用;2018年因公出国(境)费用主要用于“京台妇女儿童社会服务座谈和交流”、“出席俄罗斯第六届弗拉基米尔地区间经济论坛”、“与蒙古人民党首都妇联建立联系、开展交流合作”等方面,2018年组织因公出国(境)团组2个(市妇联组团)、2人次,人均因公出国(境)费用2.07万元。

2.公务接待费。2018年决算数无公务接待费,年初预算0.70万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.73万元,比2018年年初预算数5.60万元减少2.87万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0万元。公务用车运行维护费2018年决算数2.73万元,比2018年年初预算数5.60万元减少2.87万元,主要原因:减少公务用车的使用。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.50万元,公务用车维修1.22万元,公务用车保险0.79万元,公务用车其他支出0.22万元。2018年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.37万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,ag视讯接口本级及所属单位(只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款决算57.35万元,较2017年(上年)增长8.04%,主要原因是:增加工会经费支出及办公设备购置

注:1.规范工资的事业单位不纳入机关运行经费统计中;

    2.其他事业单位不纳入机关运行经费统计中;

3.机关运行经费,仅指基本支出扣除人员支出部分,具体包括人员公用支出、车辆公用支出、项目支出中的机构日常运转类(除业务用车公用支出外)。列支功能科目“行政运行”等,不可以把“事业运行”、“机构运行”等反应事业单位的预算数据统计在内。

(二)政府采购情况

2018年ag视讯接口政府采购支出总额2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

固定资产总额347.72万元,其中:汽车2辆,36.80万元;我单位无单价100万元以上的专用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2018年,ag视讯接口无纳入绩效目标和绩效评价结果的项目

(五)重点行政事业性收费情况说明

ag视讯接口无行政事业性收费项目。

(六)政府购买服务预算说明

2018ag视讯接口政府购买服务项目共计0项,决算总金额0万元。

(七)国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年ag视讯接口无国有资本经营预算财政拨款收入。

名词解释:

七、专业名词解释

1.“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5.群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。


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